2015年南樂縣財(cái)政局決算公開

            發(fā)布時間:2016-10-20 ??來源:縣財(cái)政局
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            2015年度南樂縣財(cái)政局決算公開

            第一部分南樂縣財(cái)政概況

            一、主要職能

            二、部門決算單位構(gòu)成

            第二部分 南樂縣財(cái)政2015 年度部門決算表

            一、收入支出決算總表/attached/file/20171028/20171028200142_542.xls

            二、收入決算表/attached/file/20171028/20171028200204_355.xls

            三、支出決算表/attached/file/20171028/20171028200221_74.xls

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表/attached/file/20171028/20171028200247_124.xls

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表/attached/file/20171028/20171028200305_121.xls

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表/attached/file/20171028/20171028200324_906.xls

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表/attached/file/20171028/20171028200401_17.xls

            八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表/attached/file/20171028/20171028200420_395.xls

            第三部分南樂縣財(cái)政 2015 年度部門決算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分

            南樂縣財(cái)政局概況

            一、南樂縣財(cái)政局主要職責(zé)

            (一)擬定全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃和改革方案并組織實(shí)施。研究提出建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度,運(yùn)用財(cái)政政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)建設(shè)的政策落實(shí)。

            (二)擬定全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的規(guī)范性文件,組織涉外財(cái)政、債務(wù)等國際談判并草簽有關(guān)協(xié)議。在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭建立政府購買服務(wù)工作機(jī)制,會同有關(guān)部門研究提出相關(guān)政策。

            (三)負(fù)責(zé)全縣財(cái)政收支管理工作,承擔(dān)縣級財(cái)政收支管理責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣政府委托向縣人民代表大會報(bào)告全縣和縣級財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)編制全縣年度財(cái)政決算草案并向縣人大常委會報(bào)告。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。

            ……

            二、南樂縣財(cái)政局決算單位構(gòu)成

            南樂縣財(cái)政部門算包括機(jī)關(guān)本級決算和局屬事業(yè)單位決算。

            1.機(jī)關(guān)本級

            2.十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所

            第二部分

            南樂縣財(cái)政局2015年度部門決算表(后附表)

            第三部分

            南樂縣財(cái)政局2015 年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            南樂縣財(cái)政局2015年收入總計(jì)1580.81萬元,支出總計(jì)?? 1580.81萬元,與2014年相比,收、支總計(jì)各增加148.6萬元,增長10.38%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。

            二、收入決算情況說明

            財(cái)政局本年收入合計(jì)1580.8萬元,其中:財(cái)政撥款收入? 1580.8萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0萬元, 占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占 0%;其他收入 0萬元,占 0 %。

            三、支出決算情況說明

            財(cái)政局本年支出合計(jì)1577.8萬元,其中:基本支出1409.8萬元,占89.35%;項(xiàng)目支出168萬元, 占10.64%;經(jīng)營支出0萬元,占0%

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

            財(cái)政局2015年財(cái)政撥款收支總決算1580.81萬元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加148.6萬元,增長10.38 %。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。

            ?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            財(cái)政局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1098.06萬元,支出決算為1577.8萬元,完成年初預(yù)算的143.69 %。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 1276.9萬元,80.93%;社會保障和就業(yè)支出145.6萬元,占9.23%;醫(yī)療保障支出39.1萬元,占2.48%;國土海洋氣象等支出60萬元,占3.80%;住房保障(類)支出 56.3萬元,占3.57%。

            (一)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為 870.84萬元,支出決算為 1276.9萬元,完成年初預(yù)算的146.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。

            (二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為? 56.25萬元,支出決算為56.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

            財(cái)政局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1409.8萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1152.1元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)257.7萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

            財(cái)政局2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬元,支出決算為5.96萬元,完成預(yù)算的108.36%,,主要原因:培訓(xùn)人員增加。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0萬元。具體支出情況如下:

            (一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,完成預(yù)算的0%,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

            決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因:……。

            決算數(shù)比 2014 年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因:……。

            (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.96元,完成預(yù)算的99.2%,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置0輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

            (三)公務(wù)接待費(fèi) 1萬元,完成預(yù)算的200%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2015 年共接待15批次、38人次。

            決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:接待培訓(xùn)人員比去年增加。

            決算數(shù)比 2014 年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因:……。

            八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            財(cái)政局2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3 萬元.

            九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

            財(cái)政局2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.7萬元,比 2014年減少? 11.67%。

            (二)政府采購支出情況。

            財(cái)政局2015 年政府采購支出總額3.74萬元,其中:政府采購貨物支出 3.74萬元,政府采購工程支出 0萬元,政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況。

            截至 2015 12 31 日,財(cái)政局共有車輛? 5輛,其中,一般公務(wù)用車 5輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他用車0輛;單位價(jià)值 200萬元以上大型設(shè)備 0臺(套)。

            (四)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

            2015 年,財(cái)政局共組織對 ?個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款? 萬元。績效評價(jià)結(jié)果概況說明:……。


            第四部分? 名詞解釋

            ?

            一、財(cái)政撥款收入:是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

            二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

            三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

            四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

            五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

            六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

            七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            八、一般公共服務(wù)(類)201事務(wù)(款):是指財(cái)政局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展財(cái)政業(yè)務(wù)等活動的支出。

            (一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障財(cái)政局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

            (二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指財(cái)政局機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項(xiàng)目支出。

            (三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為財(cái)政局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

            (四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

            (八)其他財(cái)政支出(項(xiàng)):……。

            ……。

            九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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