文聯(lián)2015年決算公開

            發(fā)布時(shí)間:2016-10-20 ??來源:縣財(cái)政局
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            2015年南樂縣文聯(lián)決算公開

            目 錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門決算單位構(gòu)成

            第二部分 2015年部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            第三部分南樂縣文聯(lián) 2015年部門決算情況

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 南樂縣文聯(lián)概況

            一、 主要職能

            (一)貫徹黨的文藝方針,堅(jiān)持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向,組織文藝工作者創(chuàng)作更多更好的精神產(chǎn)品。
            (二)組織文藝工作者開展文藝活動(dòng);發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才;表彰、獎(jiǎng)勵(lì)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、研究和表演等領(lǐng)域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品
            (三)開展文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究與交流;參與全縣有關(guān)文化建設(shè)規(guī)劃、重大文化建設(shè)項(xiàng)目可行性研究和論證評(píng)估;組織有關(guān)文藝成果的鑒定、評(píng)獎(jiǎng)工作。

            (四)增進(jìn)與國內(nèi)外以及港、澳、臺(tái)地區(qū)文藝界的友好交往,開展文化交流與合作。
            (五)反映文藝工作者的意見和要求;協(xié)同有關(guān)部門做好文學(xué)藝術(shù)界知識(shí)分子工作。
            (六)對(duì)全縣文藝家協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。
            (七)維護(hù)文藝家和藝術(shù)團(tuán)體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
            (八)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

            二.南樂縣文聯(lián)決算單位構(gòu)成

            文聯(lián)部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算

            1.機(jī)關(guān)本級(jí)

            第二部分

            南樂文聯(lián)2015年度部門決算表

            (見附件)

            第三部分

            南樂文聯(lián) 2015年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            南樂縣文聯(lián)2015年收入總計(jì)42.62萬元,支出總計(jì)42.62萬元。

            二、收入決算情況說明

            南樂縣文聯(lián)本年收入合計(jì)42.62萬元,其中:財(cái)政撥款收入42.62萬元,占100%

            三、支出決算情況說明

            南樂縣文聯(lián)本年支出合計(jì)42.62萬元,其中:基本支出42.62 萬元,占100 %。

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

            南樂縣文聯(lián)2015年財(cái)政撥款收支總決算42.62萬元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.06萬元,增長0.14 %。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增多

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            南樂縣文聯(lián)2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為42.62萬元,支出決算為42.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出40.53萬元,占95.1%;住房保障(類)支出2.08萬元,占4.9%。

            (一)文化體育與傳媒(類)文化(款)。年初預(yù)算為40.53 萬元,支出決算40.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            (二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為2.08萬元,支出決算為2.08萬元,完成年初預(yù)算的100 %。

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

            南樂縣文聯(lián)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.62 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)33.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)9.16萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

            南樂縣文聯(lián)2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5 萬元,支出決算為0.2萬元,完成預(yù)算的40%,,主要原因:嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0.05萬元,下降20%,主要原因:招待費(fèi)減少。具體支出情況如下:

            公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,完成預(yù)算的40%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2015 年共接待10批次、110人次。

            決算數(shù)比 2014 年減少0.05 萬元,下降20%,主要原因:嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

            八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            南樂縣文聯(lián)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

            九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

            機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

            南樂縣文聯(lián)2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.16萬元,比 2014年減32%,主要原因:嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

            第四部分 名詞解釋

            一、財(cái)政撥款收入:指由縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,縣級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

            二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

            三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

            四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

            五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

            七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

            八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

            九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

            十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

            十一、文化體育與傳媒支出:指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

            附:南樂縣文聯(lián)2015年度決算公開表


            附件1

            收入支出決算總表

            公開01

            部門: 單位:萬元

            收入

            支出

            項(xiàng)

            行次

            決算數(shù)

            項(xiàng)

            行次

            決算數(shù)

            1

            2

            一、財(cái)政撥款收入

            1

            42.62

            一、一般公共服務(wù)支出

            14

            二、上級(jí)補(bǔ)助收入

            2

            七、文化體育與傳媒支出

            15

            33.89

            三、事業(yè)收入

            3

            八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

            16

            5.04

            四、經(jīng)營收入

            4

            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            17

            1.60

            五、附屬單位上繳收入

            5

            十九、住房保障支出

            18

            2.08

            六、其他收入

            6

            19

            7

            20

            8

            21

            本年收入合計(jì)

            9

            42.62

            本年支出合計(jì)

            22

            42.62

            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

            10

            結(jié)余分配

            23

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            11

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            24

            12

            25

            合計(jì)

            13

            42.62

            合計(jì)

            26

            42.62

            注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

            收入決算表

            公開02

            部門: 單位:萬元

            項(xiàng)

            本年收入合計(jì)

            財(cái)政撥款收入

            上級(jí)補(bǔ)助收入

            事業(yè)收入

            經(jīng)營收入

            附屬單位上繳收入

            其他收入

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合計(jì)

            42.62

            42.62

            2070101

            行政運(yùn)行

            26.89

            26.89

            2070109

            群眾文化

            7.00

            7.00

            2080502

            事業(yè)單位離退休

            5.04

            5.04

            2100501

            行政單位醫(yī)療

            1.60

            1.60

            2210201

            住房公積金

            2.08

            2.08

            注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

            支出決算總表

            公開03

            部門: 單位:萬元

            項(xiàng)

            本年支出合計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            上繳上級(jí)支出

            經(jīng)營支出

            對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計(jì)

            42.62

            42.62

            2070101

            行政運(yùn)行

            26.89

            26.89

            2070109

            群眾文化

            7.00

            7.00

            2080502

            事業(yè)單位離退休

            5.04

            5.04

            2100501

            行政單位醫(yī)療

            1.60

            1.60

            2210201

            住房公積金

            2.08

            2.08

            注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。

            財(cái)政撥款收入支出決算總表

            公開04

            部門: 單位:萬元

            收入

            支出

            項(xiàng)

            行次

            金額

            項(xiàng)

            行次

            合計(jì)

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            1

            2

            3

            4

            一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            1

            42.62

            一、一般公共服務(wù)支出

            15

            二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            2

            七、文化體育與傳媒支出

            16

            33.89

            33.89

            3

            八、社會(huì)保障就業(yè)支出

            17

            5.04

            5.04

            4

            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            18

            1.60

            1.60

            5

            十九、住房保障支出

            19

            2.08

            2.08

            6

            20

            7

            ……

            21

            8

            22

            本年收入合計(jì)

            9

            42.62

            本年支出合計(jì)

            23

            42.62

            42.62

            年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            10

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            24

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            11

            25

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            12

            26

            13

            27

            合計(jì)

            14

            42.62

            合計(jì)

            28

            42.62

            42.62

            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            公開05

            部門: 單位:萬元

            項(xiàng)

            本年支出合計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            合計(jì)

            42.62

            42.62

            2070101

            行政運(yùn)行

            26.89

            26.89

            2070109

            群眾文化

            7.00

            7.00

            2080502

            事業(yè)單位離退休

            5.04

            5.04

            2100501

            行政單位醫(yī)療

            1.60

            1.60

            2210201

            住房公積金

            2.08

            2.08

            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            公開06

            部門: 單位:萬元

            項(xiàng)

            本年支出合計(jì)

            人員經(jīng)費(fèi)

            公用經(jīng)費(fèi)

            經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            合計(jì)

            42.62

            33.46

            9.16

            2070101

            行政運(yùn)行

            26.89

            24.73

            2.16

            2070109

            群眾文化

            7.00

            7.00

            2080502

            事業(yè)單位離退休

            5.04

            5.04

            2100501

            行政單位醫(yī)療

            1.60

            1.60

            2210201

            住房公積金

            2.08

            2.08

            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

            公開07

            部門: 單位:萬元

            2015年度預(yù)算數(shù)

            2015年度決算數(shù)

            合計(jì)

            因公出國(境)費(fèi)

            公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

            公務(wù)接待費(fèi)

            合計(jì)

            因公出國(境)費(fèi)

            公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

            公務(wù)接待費(fèi)

            小計(jì)

            公務(wù)用車
            購置費(fèi)

            公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)

            小計(jì)

            公務(wù)用車
            購置費(fèi)

            公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            0.5

            0

            0

            0

            0

            0.5

            0.2

            0

            0

            0

            0

            0.2

            注:2015年度預(yù)算數(shù)為三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            公開08

            部門: 單位:萬元

            項(xiàng)

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            本年收入

            本年支出

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            小計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計(jì)

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


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