南樂縣公路管理局2015年部門決算公開

            發(fā)布時(shí)間:2016-11-10 ??來源:縣政府
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            南樂縣公路管理局2015年部門決算公開

            目 錄



            第一部分 公路局概況

            一、主要職能

            二、部門決算單位構(gòu)成

            第二部分 公路局2015 年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            第三部分 公路局 2015 年度部門決算情況說明

            第四部分 名詞解釋部分

            公路局概況


            一、公路局主要職責(zé)

            一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策和法規(guī)。

            二、南樂境內(nèi)G106京廣線、G341膠海線兩條國道和S209卞張線、S213吳黃線兩條省道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理。

            三、承辦上級部門交辦的其他工作。

            二、公路局決算單位構(gòu)成

            公路局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算。

            第二部分

            公路局2015年度部門決算表


            收入支出決算總表

            公開01表

            部門:南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

            收入

            支出

            項(xiàng)??? 目

            行次

            決算數(shù)

            項(xiàng)??? 目

            行次

            決算數(shù)

            欄??? 次


            1

            欄??? 次


            2

            一、財(cái)政撥款收入

            1

            2423.36

            一、社會保障和就業(yè)支出

            14

            43.54

            二、上級補(bǔ)助收入

            2


            二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            15

            16.52

            三、事業(yè)收入

            3


            三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            16

            450.33

            四、經(jīng)營收入

            4


            四、交通運(yùn)輸支出

            17

            1889.63

            五、附屬單位上繳收入

            5


            五、住房保障支出

            18

            23.34

            六、其他收入

            6



            19



            7


            ……

            20



            8



            21


            本年收入合計(jì)

            9


            本年支出合計(jì)

            22


            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

            10


            結(jié)余分配

            23


            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            11


            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            24



            12



            25


            合計(jì)

            13

            2423.36

            合計(jì)

            26

            2423.36

            注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


            收入決算表

            公開02表

            部門:南樂縣公路管理局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

            項(xiàng)??? 目

            本年收入合計(jì)

            財(cái)政撥款收入

            上級補(bǔ)助收入

            事業(yè)收入

            經(jīng)營收入

            附屬單位上繳收入

            其他收入

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合計(jì)

            2423.36

            2423.36






            208

            社會保障和就業(yè)支出

            43.54

            43.54






            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            16.52

            16.52






            212

            城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            450.33

            450.33






            214

            交通運(yùn)輸支出

            1889.63

            1889.63






            221

            住房保障支出

            23.34

            23.34















            注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。




            支出決算總表

            公開03表

            部門:南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

            項(xiàng)??? 目

            本年支出合計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            上繳上級支出

            經(jīng)營支出

            對附屬單位補(bǔ)助支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計(jì)

            2423.36

            608.03

            1815.33




            208

            社會保障和就業(yè)支出

            43.54

            43.54





            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            16.52

            16.52





            212

            城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            450.33


            450.33




            214

            交通運(yùn)輸支出

            1889.63

            524.63

            1365




            221

            住房保障支出

            23.34

            23.34













            注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。





            財(cái)政撥款收入支出決算總表

            公開04表

            部門:南樂縣公路管理局????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????單位:萬元

            收入

            支出

            項(xiàng)??? 目

            行次

            金額

            項(xiàng)??? 目

            行次

            合計(jì)

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            欄??? 次


            1

            欄??? 次


            2

            3

            4

            一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            1

            2373.03

            一、社會保障和就業(yè)支出

            15

            43.54

            43.54


            二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            2

            50.33

            二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            16

            16.53

            16.53



            3


            三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            17

            450.33

            400

            50.33


            4


            四、交通運(yùn)輸支出

            18

            1889.63

            1889.63



            5


            五、住房保障支出

            19

            23.34

            23.34



            6



            20





            7


            ……

            21





            8



            22




            本年收入合計(jì)

            9

            2423.36

            本年支出合計(jì)

            23

            2423.36

            2373.03

            50.33

            年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            10


            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            24




            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            11



            25




            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            12



            26





            13



            27




            合計(jì)

            14


            合計(jì)

            28




            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            公開05表

            部門:南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

            項(xiàng) ???目

            本年支出合計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            合計(jì)

            2373.03

            608.03

            1765

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            43.54

            43.54


            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            16.52

            16.52


            212

            城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            400


            400

            214

            交通運(yùn)輸支出

            1889.63

            524.63

            1365

            221

            住房保障支出

            23.34

            23.34







            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。






            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            公開06表

            部門:南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

            項(xiàng) ???目

            本年支出合計(jì)

            人員經(jīng)費(fèi)

            公用經(jīng)費(fèi)

            經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            合計(jì)

            608.03

            554.43

            53.6

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            43.54

            43.54


            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            16.53

            16.53


            214

            交通運(yùn)輸支出

            524.62

            471.02

            53.6

            221

            住房保障支出

            23.34

            23.34












            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。




            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            公開07表

            部門:南樂縣公路管理局?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

            2015年度預(yù)算數(shù)

            2015年度決算數(shù)

            合計(jì)

            因公出國(境)費(fèi)

            公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

            公務(wù)接待費(fèi)

            合計(jì)

            因公出國(境)費(fèi)

            公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

            公務(wù)接待費(fèi)

            小計(jì)

            公務(wù)用車
            購置費(fèi)

            公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)

            小計(jì)

            公務(wù)用車
            購置費(fèi)

            公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            2.62

            0

            1.8

            0

            1.8

            0.82

            2.62

            0

            1.8

            0

            1.8

            0.82

            注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。











            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            公開08表

            部門:南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

            項(xiàng) ???目

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            本年收入

            本年支出

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            小計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計(jì)







            212

            城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            0

            50.33

            50.33


            50.33

            0









































            注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。





            第三部分

            公路局2015 年度部門決算情況說明


            一、收入支出決算總體情況說明

            公路局2015年收入總計(jì)2423.36萬元,支出總計(jì)2423.36萬元,與2014年相比,收、支總計(jì)各增加1888.95萬元,增長353%。主要原因:增加了工程撥款與支出。

            二、收入決算情況說明

            公路局本年收入合計(jì)2423.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入2423.36萬元,占100%。

            三、支出決算情況說明

            公路局本年支出合計(jì)2423.36萬元,其中:基本支出608.03萬元,占25%;項(xiàng)目支出1815.33萬元,占75%。

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

            公路局2015年財(cái)政撥款收支總決算2423.36萬元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1888.95萬元,增長353%。主要原因:增加了工程撥款與支出。

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            公路局2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為565.59萬元,支出決算為2373.03萬元,完成年初預(yù)算的419%。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)支出43.54萬元,占1.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出16.52萬元,占0.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出400萬元,占,16.9%;交通運(yùn)輸(類)支出1889.63萬元,占79.6%;住房保障(類)支出23.34萬元,占1%。

            (一)社會保障和就業(yè)支出(類)。年初預(yù)算為43.54萬元,支出決算為43.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。。

            (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)。年初預(yù)算為16.52萬元,支出決算為16.52萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            (三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為400萬元。

            (四)交通運(yùn)輸支出(類)。年初預(yù)算為482.19萬元,支出決算為1889.63萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:公路建設(shè)撥款。

            (五)住房保障(類)支出(類)。年初預(yù)算為23.34萬元,支出決算為23.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。


            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

            公路局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出608.04萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)554.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)53.61萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

            公路局2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.62萬元,支出決算為2.62萬元,完成預(yù)算的100%。具體支出情況如下:

            (一)因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

            (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬元,完成預(yù)算的100%,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置0輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。

            (三)公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元,完成預(yù)算的100%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

            八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            公路局2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50.33萬元。支出具體情況如下:征地和拆遷補(bǔ)償支出0.33萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬元。

            九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

            公路局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.61萬元。

            (二)政府采購支出情況。

            公路局2015年政府采購支出總額0萬元。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況。

            截至2015年12月31日,公路局共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車3輛,其他用車5輛,其他用車主要是養(yǎng)護(hù)、工程車輛;單位價(jià)值 200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。


            第四部分? 名詞解釋


            一、財(cái)政撥款收入:是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

            二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

            三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

            四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

            五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

            六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

            七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            八、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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