南樂縣政法委2015年決算數(shù)據(jù)公開

            發(fā)布時間:2016-10-20 ??來源:縣財政局
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            2015年度縣級部門決算公開

            第一部分南樂縣政法委概況

            一、主要職能

            二、部門決算單位構成

            第二部分 南樂縣政法委2015 年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            第三部分 南樂縣政法委2015 年度部門決算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分

            南樂縣政法委概況

            一、南樂縣政法委主要職責

            (一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

            (二)對一定時期內(nèi)的政法工作作出全面部署,并督促貫徹落實。

            (三)檢查政法部門執(zhí)行法律、法律和黨的方針/政策情況,結(jié)合實際,研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針、政策的具體措施。 (四)監(jiān)督政法各部分依法行使職權,指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,督促推動大案要案的查處工作,研究和討論有爭議的重大、疑難案件。

            (五)組織協(xié)調(diào)全縣社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作,推動各項措施落實。

            (六)組織推動全縣政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作。

            (七)指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治辦工作。

            (八)完成市委政法委、市社會治安綜合治理委員會辦公室和縣委、縣政府交辦的其他事項。

            二、南樂縣政法委決算單位構成

            南樂縣政法委部門算包括統(tǒng)戰(zhàn)部本級決算

            第二部分

            南樂縣政法委2015年度部門決算表

            附件1

            收入支出決算總表

            公開01

            部門: 單位:萬元

            收入

            支出

            行次

            決算數(shù)

            行次

            決算數(shù)

            1

            2

            一、財政撥款收入

            1

            441.54

            一、一般公共服務支出

            14

            414.41

            二、上級補助收入

            2

            二、外交支出

            15

            三、事業(yè)收入

            3

            三、國防支出

            16

            四、經(jīng)營收入

            4

            .....

            17

            五、附屬單位上繳收入

            5

            八、社會保障和就業(yè)支出

            18

            9.69

            六、其他收入

            6

            九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

            19

            6.76

            7

            ……

            20

            8

            十九、住房保障支出

            21

            10.68

            本年收入合計

            9

            441.54

            本年支出合計

            22

            441.54

            用事業(yè)基金彌補收支差額

            10

            結(jié)余分配

            23

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            11

            0

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            24

            0

            12

            25

            合計

            13

            441.54

            合計

            26

            441.54

            注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

            收入決算表

            公開02

            部門: 單位:萬元

            本年收入合計

            財政撥款收入

            上級補助收入

            事業(yè)收入

            經(jīng)營收入

            附屬單位上繳收入

            其他收入

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合計

            441.54

            441.54

            2013199

            其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

            86.63

            86.63

            2013401

            行政運行

            327.78

            327.78

            2080501

            歸口管理的行政單位離退休

            9.69

            9.69

            21005

            醫(yī)療保障

            6.76

            6.76

            2210201

            住房公積金

            10.68

            10.68


            注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

            支出決算總表

            公開03

            部門: 單位:萬元

            本年支出合計

            基本支出

            項目支出

            上繳上級支出

            經(jīng)營支出

            對附屬單位補助支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計

            441.54

            441.54

            2013199

            其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

            86.63

            86.63

            2013601

            行政運行

            327.78

            327.78

            2080501

            歸口管理的行政單位離退休

            9.69

            9.69

            21005

            醫(yī)療保障

            6.76

            6.76

            2210201

            住房公積金

            10.68

            10.68


            注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況

            財政撥款收入支出決算總表

            公開04

            部門: 單位:萬元

            收入

            支出

            行次

            金額

            行次

            合計

            一般公共預算財政撥款

            政府性基金預算財政撥款

            1

            2

            3

            4

            一、一般公共預算財政撥款

            1

            441.54

            一、一般公共服務支出

            15

            414.41

            414.41

            二、政府性基金預算財政撥款

            2

            二、外交支出

            16

            3

            三、國防支出

            17

            4

            ........

            18

            5

            八、社會保障和就業(yè)支出

            18

            9.69

            9.69

            6

            九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

            19

            6.76

            6.76

            7

            ……

            20

            8

            十九、住房保障支出

            21

            10.68

            10.68

            本年收入合計

            9

            441.54

            本年支出合計

            23

            441.54

            441.54

            年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            10

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            24

            一般公共預算財政撥款

            11

            25

            政府性基金預算財政撥款

            12

            26

            13

            27

            合計

            14

            441.54

            合計

            28

            441.54

            441.54

            一般公共預算財政撥款支出決算表

            公開05

            部門: 單位:萬元

            本年支出合計

            基本支出

            項目支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            合計

            441.54

            441.54

            2013199

            其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

            86.63

            86.63

            2013601

            行政運行

            327.78

            327.78

            2080501

            歸口管理的行政單位離退休

            9.69

            9.69

            21005

            醫(yī)療保障

            6.76

            6.76

            2210201

            住房公積金

            10.68

            10.68

            欄次

            合計

            441.54

            441.54


            注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

            一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            公開06

            部門: 單位:萬元

            本年支出合計

            人員經(jīng)費

            公用經(jīng)費

            經(jīng)濟分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            合計

            441.54

            216.86

            224.68

            2013199

            其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

            86.63

            86.63

            2013601

            行政運行

            327.78

            189.73

            138.05

            2080501

            歸口管理的行政單位離退休

            9.69

            9.69

            21005

            醫(yī)療保障

            6.76

            6.76

            2210201

            住房公積金

            10.68

            10.68

            欄次

            合計

            441.54

            216.86

            224.68


            注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

            一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

            公開07

            部門: 單位:萬元

            2015年度預算數(shù)

            2015年度決算數(shù)

            合計

            因公出國(境)費

            公務用車購置及運行費

            公務接待費

            合計

            因公出國(境)費

            公務用車購置及運行費

            公務接待費

            小計

            公務用車
            購置費

            公務用車
            運行費

            小計

            公務用車
            購置費

            公務用車
            運行費

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            0.5

            0

            0.3

            0

            0.3

            0.2

            0.5

            0

            0.3

            0

            0.3

            0.2

            注:2015年度預算數(shù)為三公經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

            政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            公開08

            部門: 單位:萬元

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            本年收入

            本年支出

            年末結(jié)轉(zhuǎn)

            和結(jié)余

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            小計

            基本支出

            項目支出

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計

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            第三部分

            南樂縣政法委2015 年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            南樂縣政法委2015年收入總計 441.54 萬元,支出總計441.54萬元。

            二、收入決算情況說明

            南樂縣政法委本年收入合計441.54萬元,收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算財政撥款。

            三、支出決算情況說明

            南樂縣政法委本年支出合計441.54萬元,支出具體情況如下:

            1、一般公共服務(類)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)支出414.41萬元,主要用于行政運行及業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

            2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出9.69萬元,主要用于離退休人員工資的經(jīng)費支出。

            3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)支出6.76萬元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險的經(jīng)費支出。

            4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出10.68萬元,主要用于單位職工住房公積金的經(jīng)費支出。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            南樂縣政法委2015年財政撥款收支總決算441.54萬元。包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,支出具體情況如下:

            人員經(jīng)費216.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

            公用經(jīng)費224.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、其他商品和服務支出等。

            五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            南樂縣政法委2015年一般公共預算財政撥款基本支出 441.54 萬元,其中:人員經(jīng)費 216.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費 224.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            南樂縣政法委2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0.5萬元,支出決算為0.5 萬元,具體支出情況如下:

            因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2015年使用財政撥款安排0個單位,共計0個出國(境)團組,0人次。

            公務用車運行費0.3元,公務用車購置費0萬元,購置0輛車;主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

            公務接待費 0.2 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

            南樂縣政法委2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元。

            九、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

            南樂縣政法委2015 年公用經(jīng)費支出224.68 萬元。

            (二)政府采購支出情況。

            南樂縣政法委2015 年政府采購支出總額0萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

            二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

            三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

            四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

            五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

            六、基本支出:是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

            七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            八、一般公共服務(類)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款):是指政法用于保障機構正常運行、開展政法業(yè)務等活動的支出。

            (一)行政運行(項):是指為保障政法各行政機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。

            (二)一般行政管理事務(項):是指政法機關及所屬二級單位的項目支出。

            (三)機關服務(項):是指為政法機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

            (四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

            ……。

            九、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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