2016年度藥監(jiān)局決算

            發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
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            南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局


            2016年度部門決算


            目  錄

            第一部分 南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局概況

            一、主要職責(zé)

            二、部門決算單位構(gòu)成

            第二部分 南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

            第三部分 南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算情況說明

            第四部分  名詞解釋









            第一部分 南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局

            概況


            一、主要職責(zé)

            (一)貫徹實施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;

            (二)組織實施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全管理規(guī)范,承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品衛(wèi)生許可和食品安全監(jiān)管工作;

            (三)依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)保健食品監(jiān)督管理工作;

            (四)依法承擔(dān)轄區(qū)化妝品監(jiān)督管理工作;

            (五)監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)管工作,承擔(dān)有關(guān)初審和審批工作;

            (六)依法查處轄區(qū)內(nèi)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械等生產(chǎn)、流通、使用等方面的違法違規(guī)行為;

            (七)承擔(dān)市食品藥品監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他事項。

            二、部門決算單位構(gòu)成

            納入南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位包括:

            1.南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局本級










            第二部分

            南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表


            收入支出決算總表

            .

            公開01表

            單位:元

            收  入

            支  出

            項  目

            行次

            金額

            項  目

            行次

            金額

            欄  次

            1

            欄  次

            2

            一、財政撥款收入

            1

            11,551,320.00

            一、一般公共服務(wù)支出

            30

            二、上級補(bǔ)助收入

            2

            二、外交支出

            31

            三、事業(yè)收入

            3

            三、國防支出

            32

            四、經(jīng)營收入

            4

            四、公共安全支出

            33

            五、附屬單位上繳收入

            5

            五、教育支出

            34

            六、其他收入

            6

            六、科學(xué)技術(shù)支出

            35

            7

            七、文化體育與傳媒支出

            36

            8

            八、社會保障和就業(yè)支出

            37

            55,190.00

            9

            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            38

            11,197,926.00

            10

            十、節(jié)能環(huán)保支出

            39

            11

            十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            40

            12

            十二、農(nóng)林水支出

            41

            13

            十三、交通運(yùn)輸支出

            42

            14

            十四、資源勘探信息等支出

            43

            15

            十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

            44

            16

            十六、金融支出

            45

            17

            十七、援助其他地區(qū)支出

            46

            18

            十八、國土海洋氣象等支出

            47

            19

            十九、住房保障支出

            48

            298,204.00

            20

            二十、糧油物資儲備支出

            49

            21

            二十一、其他支出

            50

            22

            二十二、債務(wù)還本支出

            51

            23

            二十三、債務(wù)付息支出

            52

            24

            53

            本年收入合計

            25

            11551320.00

            本年支出合計

            54

            11551320.00

            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

            26

            結(jié)余分配

            55

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            27

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            56

            28

            57

            總計

            29

            11551320.00

            總計

            58

            11551320.00

            注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


            收入決算表

            公開02表

            單位:元

            項 目

            本年收入合計

            財政撥款收入

            上級補(bǔ)助收入

            事業(yè)收入

            經(jīng)營收入

            附屬單位
            上繳收入

            其他收入

            功能分類
            科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合計

            11551320

            1151320

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            55190

            55190

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            55190

            55190

            2080501

            歸口管理的行政單位離退休

            55190

            55190

            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            11197926

            11197926

            21004

            公共衛(wèi)生

            7000

            7000

            2100402

            衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

            7000

            7000

            21005

            醫(yī)療保障

            144021

            144021

            2100501

            行政單位醫(yī)療

            113823

            113823

            2100502

            事業(yè)單位醫(yī)療

            30198

            30198

            21010

            食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

            11046905

            11046905

            2101001

            行政運(yùn)行

            1814559.6

            1814559.6

            2101016

            食品安全事務(wù)

            5000000

            5000000

            2101050

            事業(yè)運(yùn)行

            1032345.4

            1032345.4

            2101099

            其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出

            200000

            200000

            221

            住房保障支出

            298204

            298204

            22102

            住房改革支出

            298204

            298204

            2210201

            住房公積金

            298204

            298204

            注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



            支出決算表

            公開03表

            單位:元

            項  目

            本年支出合計

            基本支出

            項目支出

            上繳上級支出

            經(jīng)營支出

            對附屬單位
            補(bǔ)助支出

            功能分類
            科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計

            11551320

            6551320

            5000000

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            55190

            55190

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            55190

            55190

            2080501

            歸口管理的行政單位離退休

            55190

            55190

            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            11197926

            6197926

            5000000

            21004

            公共衛(wèi)生

            70000

            70000

            2100402

            衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

            70000

            70000

            21005

            醫(yī)療保障

            144021

            144021

            2100501

            行政單位醫(yī)療

            113823

            113823

            2100502

            事業(yè)單位醫(yī)療

            30198

            30198

            21010

            食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

            11046905

            6046905

            5000000

            2101001

            行政運(yùn)行

            4814559.6

            4814559.6

            2101016

            食品安全事務(wù)

            5000000

            5000000

            2101050

            事業(yè)運(yùn)行

            1032345.4

            1032345.4

            2101099

            其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出

            200000

            200000

            221

            住房保障支出

            298204

            298204

            22102

            住房改革支出

            298204

            298204

            2210201

            住房公積金

            298204

            298204

            注:本表反映部門本年度各項支出情況。


            財政撥款收入支出決算表

            公開04表

            單位:元

            收  入

            支  出

            項  目

            行次

            金額

            項  目

            行次

            合計

            一般公共預(yù)算財政撥款

            政府性基金預(yù)算財政撥款

            欄  次

            1

            欄 ???次

            2

            3

            4

            一、一般公共預(yù)算財政撥款

            1

            11551320

            一、一般公共服務(wù)支出

            31

            二、政府性基金預(yù)算財政撥款

            2

            二、外交支出

            32

            3

            三、國防支出

            33

            4

            四、公共安全支出

            34

            5

            五、教育支出

            35

            6

            六、科學(xué)技術(shù)支出

            36

            7

            七、文化體育與傳媒支出

            37

            8

            八、社會保障和就業(yè)支出

            38

            55190

            55190

            9

            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            39

            11197926

            11197926

            10

            十、節(jié)能環(huán)保支出

            40

            11

            十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            41

            12

            十二、農(nóng)林水支出

            42

            13

            十三、交通運(yùn)輸支出

            43

            14

            十四、資源勘探信息等支出

            44

            15

            十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

            45

            16

            十六、金融支出

            46

            17

            十七、援助其他地區(qū)支出

            47

            18

            十八、國土海洋氣象等支出

            48

            19

            十九、住房保障支出

            49

            298204

            298204

            20

            二十、糧油物資儲備支出

            50

            21

            二十一、其他支出

            51

            22

            二十二、債務(wù)還本支出

            52

            23

            二十三、債務(wù)付息支出

            53

            24

            54

            本年收入合計

            25

            11551320

            本年支出合計

            55

            11551320

            11551320

            年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            26

            年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            56

            一般公共預(yù)算財政撥款

            27

            57

            政府性基金預(yù)算財政撥款

            28

            58

            29

            59

            總計

            30

            11551320

            總計

            60

            11551320

            11551320

            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

            一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

            公開05表

            單位:元

            項目

            本年支出合計

            基本支出

            項目支出

            功能分類
            科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            合計

            11551320

            6551320

            5000000

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            55190

            55190

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            55190

            55190

            2080501

            歸口管理的行政單位離退休

            55190

            55190

            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            11197926

            6197926

            5000000

            21004

            公共衛(wèi)生

            7000

            7000

            2100402

            衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

            7000

            7000

            21005

            醫(yī)療保障

            144021

            144021

            2100501

            行政單位醫(yī)療

            113823

            113823

            2100502

            事業(yè)單位醫(yī)療

            30198

            30198

            21010

            食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

            11046905

            6046905

            5000000

            2101001

            行政運(yùn)行

            4814559.6

            4814559.6

            2101016

            食品安全事務(wù)

            5000000

            5000000

            2101050

            事業(yè)運(yùn)行

            1032345.4

            1032345.4

            2101099

            其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出

            200000

            200000

            221

            住房保障支出

            298204

            298204

            22102

            住房改革支出

            298204

            298204

            2210201

            住房公積金

            298204

            298204

            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。


            一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

            ?

            ?

            ?

            ?

            ?

            公開06表

            ?

            ?

            ?

            ?

            ?

            單位:元

            人員經(jīng)費(fèi)

            公用經(jīng)費(fèi)

            經(jīng)濟(jì)分類

            科目編碼

            科目名稱

            金額

            經(jīng)濟(jì)分類

            科目編碼

            科目名稱

            金額

            301

            工資福利支出

            4536671

            302

            商品和服務(wù)支出

            1654220

            30101

            ??基本工資

            1968225

            30201

            ??辦公費(fèi)

            500494

            30102

            ??津貼補(bǔ)貼

            2092840

            30202

            ??印刷費(fèi)

            170763

            30103

            ??獎金

            249122

            30203

            ??咨詢費(fèi)

            ?

            30104

            ??其他社會保障繳費(fèi)

            144021

            30204

            ??手續(xù)費(fèi)

            490

            30106

            ??伙食補(bǔ)助費(fèi)

            ?

            30205

            ??水費(fèi)

            4515

            30107

            ??績效工資

            82463

            30206

            ??電費(fèi)

            55427

            30108

            ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

            ?

            30207

            ??郵電費(fèi)

            19719

            30109

            ??職業(yè)年金繳費(fèi)

            ?

            30208

            ??取暖費(fèi)

            ?

            30199

            ??其他工資福利支出

            ?

            30209

            ??物業(yè)管理費(fèi)

            ?

            303

            對個人和家庭的補(bǔ)助

            360429

            30211

            ??差旅費(fèi)

            34041

            30301

            ??離休費(fèi)

            ?

            30212

            ??因公出國(境)費(fèi)用

            ?

            30302

            ??退休費(fèi)

            55190

            30213

            ??維修(護(hù))費(fèi)

            12090

            30303

            ??退職(役)費(fèi)

            ?

            30214

            ??租賃費(fèi)

            6500

            30304

            ??撫恤金

            ?

            30215

            ??會議費(fèi)

            ?

            30305

            ??生活補(bǔ)助

            ?

            30216

            ??培訓(xùn)費(fèi)

            6196

            30306

            ??救濟(jì)費(fèi)

            ?

            30217

            ??公務(wù)接待費(fèi)

            8796

            30307

            ??醫(yī)療費(fèi)

            ?

            30218

            ??專用材料費(fèi)

            26907

            30308

            ??助學(xué)金

            ?

            30224

            ??被裝購置費(fèi)

            ?

            30309

            ??獎勵金

            2300

            30225

            ??專用燃料費(fèi)

            ?

            30310

            ??生產(chǎn)補(bǔ)貼

            ?

            30226

            ??勞務(wù)費(fèi)

            42450

            30311

            ??住房公積金

            298204

            30227

            ??委托業(yè)務(wù)費(fèi)

            273358

            30312

            ??提租補(bǔ)貼

            ?

            30228

            ??工會經(jīng)費(fèi)

            ?

            30313

            ??購房補(bǔ)貼

            ?

            30229

            ??福利費(fèi)

            ?

            30314

            ??采暖補(bǔ)貼

            ?

            30231

            ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

            112983

            30315

            ??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

            ?

            30239

            ??其他交通費(fèi)用

            76000

            30399

            ??其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

            4735

            30240

            ??稅金及附加費(fèi)用

            ?

            ?

            ?

            ?

            30299

            ??其他商品和服務(wù)支出

            303491

            ?

            ?

            ?

            310

            其他資本性支出

            ?

            ?

            ?

            ?

            31001

            ??房屋建筑物購建

            ?

            ?

            ?

            ?

            31002

            ??辦公設(shè)備購置

            ?

            ?

            ?

            ?

            31003

            ??專用設(shè)備購置

            ?

            ?

            ?

            ?

            31005

            ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

            ?

            ?

            ?

            ?

            31006

            ??大型修繕

            ?

            ?

            ?

            ?

            31007

            ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

            ?

            ?

            ?

            ?

            31008

            ??物資儲備

            ?

            ?

            ?

            ?

            31009

            ??土地補(bǔ)償

            ?

            ?

            ?

            ?

            31010

            ??安置補(bǔ)助

            ?

            ?

            ?

            ?

            31011

            ??地上附著物和青苗補(bǔ)償

            ?

            ?

            ?

            ?

            31012

            ??拆遷補(bǔ)償

            ?

            ?

            ?

            ?

            31013

            ??公務(wù)用車購置

            ?

            ?

            ?

            ?

            31019

            ??其他交通工具購置

            ?

            ?

            ?

            ?

            31020

            ??產(chǎn)權(quán)參股

            ?

            ?

            ?

            ?

            31099

            ??其他資本性支出

            ?

            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


            一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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            公開07表

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            單位:元

            2016年度預(yù)算數(shù)

            2016年度決算數(shù)

            合計

            因公出國(境)費(fèi)

            公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

            公務(wù)接待費(fèi)

            合計

            因公出國(境)費(fèi)

            公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

            公務(wù)接待費(fèi)

            小計

            公務(wù)用車
            購置費(fèi)

            公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)

            小計

            公務(wù)用車
            購置費(fèi)

            公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            130000

            0

            130000

            ?

            120000

            10000

            121779

            0

            121779

            ?

            112983

            8796

            注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。



            政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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            公開08表

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            單位:萬元

            項  目

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            本年收入

            本年支出

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            功能分類
            科目編碼

            科目名稱

            小計

            基本支出

            項目支出

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計

            0

            0

            0

            0

            0

            0

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            ……

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            注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

            南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。







            第三部分

            南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局

            2016年度部門決算情況說明


            一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

            2016年度收入總計1155.13萬元,與2015年相比,收入增加909.69萬元,增長370%。增長原因:一是中央下達(dá)食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。

            支出總計1155.13萬元,與2015年相比,支出增加909.69萬元,增長370%。增長原因:一是中央下達(dá)食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。

            二、關(guān)于收入決算情況說明

            2016年度收入合計1155.13萬元,其中:財政撥款收入1155.13萬元,占100%。

            三、關(guān)于支出決算情況說明

            2016年度支出合計1155.13萬元,其中:基本支出655.13萬元,占58%;項目支出500萬元,占42%。

            四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2016年財政撥款收支總決算1155.13萬元。與2015年相比,財政撥款收入增加909.69萬元,增長370%。增長原因:一是中央下達(dá)食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。

            2016年財政撥款收支總決算1155.13萬元。與2015年相比,支出增加909.69萬元,增長370%。增長原因:一是中央下達(dá)食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。

            五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

            (一)財政撥款支出決算總體情況。

            2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1155.13萬元,與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加909.69萬元,增長370%。增長原因:一是中央下達(dá)食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。

            (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

            2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1155.13萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出5.52萬元,與上年相比,占支出合計的0.48%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1119.79萬元,占支出合計的96.94%。住房保障支出29.82占支出合計的2.58%。


            (三)財政撥款支出決算具體情況。

            2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為620.67萬元,支出決算為1155.13萬元,完成年初預(yù)算的186.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是社會保障和就業(yè)支出(類)年初無安排預(yù)算。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療款項增加。其中:

            (一)社會保障和就業(yè)支出。年初無預(yù)算,支出決算為5.52萬元。

            (二)住房保障支出。年初預(yù)算為33.67萬元,支出決算為29.82萬元,完成年初預(yù)算的88.56%。

            (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為488.1萬元,支出決算為1119.79萬元,完成年初預(yù)算的229.42%,支出大于預(yù)算的主要原因是增加了事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。


            六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

            2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1155.13萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)453.67萬元,主要包括:基本工資196.82萬元、津貼補(bǔ)貼209.28萬元、績效工資8.24萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助36.04萬元、退休費(fèi)5.52萬元、獎勵金0.23萬元、住房公積金29.82萬元其他對個人和家庭的補(bǔ)貼支出0.47萬元;公用經(jīng)費(fèi)165.42萬元,主要包括:辦公費(fèi)50.04萬元、印刷費(fèi)17.07萬元、水費(fèi)0.45萬元、電費(fèi)5.54萬元、郵電費(fèi)1.97萬元、差旅費(fèi)3.4萬元、維修費(fèi)1.2萬元、租賃費(fèi)0.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.61萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬元、專用材料費(fèi)2.69萬元、勞務(wù)費(fèi)4.24萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)27.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.29萬元等。

            七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

            (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

            2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為13.8萬元,支出決算為12.17萬元,完成預(yù)算的88%,與上年相比增加11.95萬元,增長543.5%。增長原因:2015年食品藥品機(jī)構(gòu)改革剛開始各種資產(chǎn)統(tǒng)計不完善,把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)歸類為其他交通費(fèi)用。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.29萬元,完成預(yù)算的90%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬元,完成預(yù)算的68%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格車輛管理,控制公務(wù)接待。

            (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

            2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11.29萬元,占93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬元,占7%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

            2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出11.29萬元。其中:

            公務(wù)用車購置支出為0萬元

            公務(wù)用車運(yùn)行支出11.29元。2015年食品藥品機(jī)構(gòu)改革剛開始各種資產(chǎn)統(tǒng)計不完善,把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)歸類為其他交通費(fèi)用,主要用于食品藥品監(jiān)管。2016年期末,食藥監(jiān)局機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

            3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬元。主要用于接待上級檢查和兄弟縣市學(xué)習(xí)考察。共接待18批次160余人。

            八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

            2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元。

            九、其他重要事項的情況說明

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

            2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.42萬元,比2015年增加27萬元,增長2%。主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用處運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。較去年增加33.56萬元,是由于機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

            (二)政府采購支出情況。

            2016年度政府采購支出總額16.5萬元。主要用于庫房改造8.4萬元,購置辦公設(shè)備8.1萬元。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況。

            2016年期末,食藥監(jiān)局共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛0;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。










            第四部分  名詞解釋


            一、財政撥款收入:指縣級及以上財政當(dāng)年撥付的資金。

            二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

            三、其他收入:指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

            四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

            五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            七、一般食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展食品藥品監(jiān)管業(yè)務(wù)等活動的支出。

            (一)行政運(yùn)行(項):是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

            (二)事業(yè)運(yùn)行(項):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

            八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。





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